辽宁省审计厅2014年度部门决算

发布时间:2015-09-02

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第一部分    辽宁省审计厅概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省审计厅2014年度部门决算报表

一、2014年度收入支出决算表

二、2014年度收入决算表

三、2014年度支出决算表

四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省审计厅2014年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  辽宁省审计厅概况

一、主要职责

(一)负责对省财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,组织全省各级审计机关参与审计署组织的审计项目,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二)负责起草审计地方性法规和省政府规章草案,制定并组织实施全省审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

  (三)负责向省政府提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,向省政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果,向省政府有关部门和各市人民政府通报审计情况和审计结果,依法向社会公布审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

  1.省级预算执行和其他财政收支情况,省直各部门(含所属单位)预算的执行情况、决算和其他财政财务收支。

  2.市级政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省财政转移支付资金。

  3.使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况。

  4.省政府投资和以省政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

  5.省属国有企业、省国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益情况。

  6.省政府管理的、省国有资本占控股或主导地位的银行和非银行金融机构的资产、负债和损益情况。

  7.省直部门、市级政府和其他单位受省政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

  8.根据审计署授权审计国际组织和外国政府贷援款项目的财务收支及项目执行情况。

  9.法律、行政法规、地方性法规和规章规定应由省审计厅审计的其他事项。

  (五)按规定对厅局级领导干部及依法属于省审计厅审计监督对象的其他单位主要领导干部实施经济责任审计。

  (六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用情况等与国家和省财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或省政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导和监督依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)与市级政府共同领导市级审计机关,依法领导和监督市级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正市级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管市级审计机关负责人。

  (十)组织审计省驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计省国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

  (十一)组织开展全省审计领域的对外交流与合作。组织、指导和推广信息技术在金省审计领域的应用,组织建设全省审计信息系统。

  (十二)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省审计厅2014年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、辽宁省审计厅机关

2、辽宁省审计科学研究所

3、辽宁省审计干部培训中心

4、辽宁省审计厅信息中心

 

 

 

 

第二部分  辽宁省审计厅2014年度

部门决算公开报表

 

附件1-1

 

 

2014年度收入支出决算表

 

 

公开01

部门名称:

 

单位:万元

  

 

  

  

 

1

一、上年结转和结余

1

4,053.18

    其中:项目支出结转和结余

2

3,785.27

二、本年收入

3

6,764.92

三、本年支出

4

5,891.07

四、收支结余

5

4,927.03

五、用事业基金弥补收支差额

6

0.00

六、结余分配

7

0.00

    其中:提取职工福利基金

8

0.00

          转入事业基金

9

0.00

七、年末结转和结余

10

4,927.03

    其中:项目支出结转和结余

11

4,847.69

 

 

 

附件1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6,764.92

6,752.72

0.00

0.00

0.00

0.00

12.20

 

201

一般公共服务支出

4,002.02

3,989.82

0.00

0.00

0.00

0.00

12.20

 

20108

审计事务

4,002.02

3,989.82

0.00

0.00

0.00

0.00

12.20

 

2010801

  行政运行

1,633.41

1,628.60

0.00

0.00

0.00

0.00

4.81

 

2010804

  审计业务

1,315.00

1,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010805

  审计管理

23.42

23.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010806

  信息化建设

498.00

498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010850

  事业运行

301.49

294.10

0.00

0.00

0.00

0.00

7.39

 

2010899

  其他审计事务支出

230.70

230.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20699

其他科学技术支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2069999

  其他科学技术支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

699.40

699.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

699.40

699.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

646.70

646.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

52.70

52.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

229.40

229.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

229.40

229.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

203.80

203.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

214

交通运输支出

1,400.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21462

车辆通行费安排的支出

1,400.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2146299

  其他车辆通行费安排的支出

1,400.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

134.10

134.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

134.10

134.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

134.10

134.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                   

 

 

 

附件1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门名称:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,891.07

3,186.37

2,704.70

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

4,506.06

2,019.38

2,486.68

0.00

0.00

0.00

 

20108

审计事务

4,506.06

2,019.38

2,486.68

0.00

0.00

0.00

 

2010801

  行政运行

1,739.30

1,739.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010802

  一般行政管理事务

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

 

2010804

  审计业务

2,211.28

0.00

2,211.28

0.00

0.00

0.00

 

2010850

  事业运行

280.08

280.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010899

  其他审计事务支出

275.36

0.00

275.36

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

776.20

776.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

776.20

776.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

724.13

724.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

52.07

52.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

258.08

258.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

258.08

258.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

235.14

235.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

22.94

22.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

214

交通运输支出

88.22

0.00

88.22

0.00

0.00

0.00

 

21462

车辆通行费安排的支出

88.22

0.00

88.22

0.00

0.00

0.00

 

2146203

  政府还贷公路管理

88.22

0.00

88.22

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

129.80

0.00

129.80

0.00

0.00

0.00

 

21505

工业和信息产业监管

129.80

0.00

129.80

0.00

0.00

0.00

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

129.80

0.00

129.80

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

132.71

132.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

132.71

132.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

132.71

132.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                 

 

 

 

附件1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

3,898.38

201.33

3,697.05

0.00

5,352.72

498.00

5,724.28

3,107.81

2,616.48

0.00

3,526.82

79.12

3,447.69

498.00

 

201

一般公共服务支出

3,650.92

103.87

3,547.05

0.00

3,989.82

498.00

4,479.58

1,992.91

2,486.68

0.00

3,161.15

33.66

3,127.49

498.00

 

20108

审计事务

3,650.92

103.87

3,547.05

0.00

3,989.82

498.00

4,479.58

1,992.91

2,486.68

0.00

3,161.15

33.66

3,127.49

498.00

 

2010801

  行政运行

91.40

91.40

0.00

0.00

1,628.60

0.00

1,720.00

1,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010802

  一般行政管理事务

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010804

  审计业务

3,331.97

0.00

3,331.97

0.00

1,315.00

0.00

2,211.28

0.00

2,211.28

0.00

2,435.69

0.00

2,435.69

0.00

 

2010805

  审计管理

0.00

0.00

0.00

0.00

23.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.42

0.00

23.42

0.00

 

2010806

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

0.00

498.00

498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

498.00

0.00

498.00

498.00

 

2010850

  事业运行

12.47

12.47

0.00

0.00

294.10

0.00

272.91

272.91

0.00

0.00

33.66

33.66

0.00

0.00

 

2010899

  其他审计事务支出

215.05

0.00

215.05

0.00

230.70

0.00

275.36

0.00

275.36

0.00

170.38

0.00

170.38

0.00

 

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

 

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

 

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

80.45

80.45

0.00

0.00

699.40

0.00

776.20

776.20

0.00

0.00

3.65

3.65

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

80.45

80.45

0.00

0.00

699.40

0.00

776.20

776.20

0.00

0.00

3.65

3.65

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

77.43

77.43

0.00

0.00

646.70

0.00

724.13

724.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

3.02

3.02

0.00

0.00

52.70

0.00

52.07

52.07

0.00

0.00

3.65

3.65

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.69

16.69

0.00

0.00

229.40

0.00

205.99

205.99

0.00

0.00

40.10

40.10

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

16.69

16.69

0.00

0.00

229.40

0.00

205.99

205.99

0.00

0.00

40.10

40.10

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

16.33

16.33

0.00

0.00

203.80

0.00

183.05

183.05

0.00

0.00

37.08

37.08

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

0.36

0.36

0.00

0.00

25.60

0.00

22.94

22.94

0.00

0.00

3.02

3.02

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

129.80

0.00

129.80

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

 

21505

工业和信息产业监管

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

129.80

0.00

129.80

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

129.80

0.00

129.80

0.00

20.20

0.00

20.20

0.00

 

221

住房保障支出

0.32

0.32

0.00

0.00

134.10

0.00

132.71

132.71

0.00

0.00

1.71

1.71

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.32

0.32

0.00

0.00

134.10

0.00

132.71

132.71

0.00

0.00

1.71

1.71

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.32

0.32

0.00

0.00

134.10

0.00

132.71

132.71

0.00

0.00

1.71

1.71

0.00

0.00

 

 

 

 

附件1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

88.22

0.00

88.22

0.00

1,400.00

0.00

88.22

0.00

88.22

0.00

1,400.00

0.00

1,400.00

0.00

 

214

交通运输支出

88.22

0.00

88.22

0.00

1,400.00

0.00

88.22

0.00

88.22

0.00

1,400.00

0.00

1,400.00

0.00

 

21462

车辆通行费安排的支出

88.22

0.00

88.22

0.00

1,400.00

0.00

88.22

0.00

88.22

0.00

1,400.00

0.00

1,400.00

0.00

 

2146203

  政府还贷公路管理

88.22

0.00

88.22

0.00

0.00

0.00

88.22

0.00

88.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2146299

  其他车辆通行费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,400.00

0.00

1,400.00

0.00

 

 

 

 

附件1-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-7

 

 

 

 

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3107.81

2158.33

949.48

 

301

工资和福利支出

1268.60

1268.60

0.00

 

302

商品和服务支出

937.32

0.00

937.32

 

303

对个人和家庭的补助

889.73

889.73

0.00

 

310

其他资本性支出

12.16

0.00

12.16

 
           

 

 

 

 

附件1-8

 

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开08

部门名称:

 

单位:万元

   

2013年决算数

2014年决算数

   

179.88

166.06

1、因公出国(境)费

0.00

0.00

2、公务接待费

6.64

5.49

3、公务用车购置及运行费

173.24

160.57

其中: 1)公务用车运行维护费

173.24

142.59

      2)公务用车购置

0.00

17.98

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  辽宁省审计厅2014年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计6764.92万元,包括:

1.财政拨款收入6752.72万元,其中:公共预算财政拨款收入5352.72万元,政府性基金收入1400万元。

2.其他收入12.2万元。

(二)支出总计5891.07万元,包括:

1.基本支出3186.37万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1273.14万元,对个人和家庭的补助支出889.73万元,商品和服务支出1011.34万元,其他资本性支出12.16万元。

2.项目支出2704.7万元,主要包括审计外勤等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省审计厅2014年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度财政拨款支出5812.5万元,其中:基本支出3107.81万元,项目支出2704.7万元。

(二)具体情况

2014年度财政拨款支出5812.5万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出4479.58万元,社会保障和就业支出776.2万元,医疗卫生与计划生育支出205.99万元,交通运输支出88.22万元,资源勘探信息等支出129.8万元,住房保障支出132.71万元。

1. 一般公共服务支出4479.58万元,包括:

1)行政运行1720万元

2)一般行政管理事务0.03万元

3)审计业务2211.28万元

4)事业运行272.91万元

5)其他审计事务支出275.36万元

2. 社会保障和就业支出776.2万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休724.13万元

2)事业单位离退休52.07万元

3. 医疗卫生与计划生育支出205.99万元,包括:

1)行政单位医疗183.05万元

2)事业单位医疗22.94万元

4. 交通运输支出88.22万元,包括:

政府还贷公路管理88.22万元

5. 资源勘探信息等支出129.8万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出129.8万元

6. 住房保障支出132.71万元,包括:

住房公积金132.71万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出166.06万元,其中:因公出国(境)费无支出,公务接待费5.49万元,公务用车购置及运行维护费160.57万元。2014年“三公”经费支出比2013年减少13.82万元,下降8%,主要是按照中央及省委省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)经费。

1.公务接待费5.49万元,主要用于各项国内公务接待支出,共接待8批次、46人次。

2.公务用车购置及运行维护费160.57万元,其中:公务用车购置费17.98万元,公务用车运行维护费142.59万元。2014年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量22辆。

3.本年度安排因公出国(境)团组0个、人数0人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2014年审计厅机关运行经费支出1739.3万元,比2013年减少89.51万元,降低5%

(二)政府采购支出情况

2014年审计厅政府采购支出总额477万元,其中:政府采购货物支出65万元,政府采购服务支出412万元。

(三)国有资产占用情况

截至20141231日,审计厅共有车辆27辆,其中:一般公务用车27辆。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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